Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 13.119,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 1.008,00 )
   0003521/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 349,20
   0003519/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.113 - Reforma e Manutencao das Vias UrbanasR$ 658,80
       Total R$ 1.008,00
Total R$ 1.008,00
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 499,50 )
   0003517/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 499,50
       Total R$ 499,50
Total R$ 499,50
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 99,90 )
   0003524/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.111 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e UrbanismoR$ 99,90
       Total R$ 99,90
Total R$ 99,90
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 4.267,80 )
   0003526/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.111 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e UrbanismoR$ 119,70
   0003523/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 4.148,10
       Total R$ 4.267,80
Total R$ 4.267,80
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 180,00 )
   0003516/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 180,00
       Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 1.446,30 )
   0003266/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.111 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e UrbanismoR$ 99,90
   0003265/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.113 - Reforma e Manutencao das Vias UrbanasR$ 198,90
   0003264/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 199,80
   0003263/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 798,30
   0003262/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 149,40
       Total R$ 1.446,30
Total R$ 1.446,30
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 249,30 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 5.368,50 )
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 3.781,80 )
   0002085/2024 0004436/2024 Original002 - Fundo Municipal de Educacao2.169 - Manutencao da Despesa com Transporte EscolarR$ 378,00
   0002564/2024 0004435/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.113 - Reforma e Manutencao das Vias UrbanasR$ 299,70
   0002563/2024 0004434/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 225,00
   0002027/2024 0004433/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 199,80
   0002562/2024 0004431/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.679,30
        Total R$ 3.781,80
Total R$ 3.781,80
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 988,20 )
   0000604/2024 0000717/2024 Original002 - Fundo Municipal de Educacao2.169 - Manutencao da Despesa com Transporte EscolarR$ 349,20
   0000597/2024 0000715/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.113 - Reforma e Manutencao das Vias UrbanasR$ 339,30
   0000603/2024 0000714/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.113 - Reforma e Manutencao das Vias UrbanasR$ 299,70
        Total R$ 988,20
Total R$ 988,20
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 598,50 )
   0007768/2023 0016723/2023 Original003 - Fundo Mun. de Saneamento Basico2.100 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de LixoR$ 349,20
   0007795/2023 0016722/2023 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.115 - Despesa com Manutencao dos Servicos PublicosR$ 249,30
        Total R$ 598,50
Total R$ 598,50
        Total R$ 5.368,50
Total R$ 5.368,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 5.368,50 )
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 3.781,80 )
   0004436/2024 0005063/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Educacao2.169 - Manutencao da Despesa com Transporte EscolarR$ 378,00
   0004435/2024 0005062/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.113 - Reforma e Manutencao das Vias UrbanasR$ 299,70
   0004434/2024 0005061/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 225,00
   0004433/2024 0005060/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 199,80
   0004431/2024 0005059/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.679,30
         Total R$ 3.781,80
Total R$ 3.781,80
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 988,20 )
   0000717/2024 0002781/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Educacao2.169 - Manutencao da Despesa com Transporte EscolarR$ 349,20
   0000715/2024 0002780/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.113 - Reforma e Manutencao das Vias UrbanasR$ 339,30
   0000714/2024 0002779/2024 OriginalOrcamentario001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.113 - Reforma e Manutencao das Vias UrbanasR$ 299,70
         Total R$ 988,20
Total R$ 988,20
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 598,50 )
   0016723/2023 0000925/2024 OriginalRestos a Pagar Processados003 - Fundo Mun. de Saneamento Basico2.100 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de LixoR$ 349,20
   0016722/2023 0000924/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.115 - Despesa com Manutencao dos Servicos PublicosR$ 249,30
         Total R$ 598,50
Total R$ 598,50
         Total R$ 5.368,50
Total R$ 5.368,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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