Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
24/04/20240000042/20230007480/20230002375/20240005721/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE ABSORVENTES E FLANELAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES/CASA DE PASSAGEM E ALBERGUE/REPUBLICA NESTE MUNICIPIOTREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA29.126.669/0001-06R$ 157,00
24/04/20240000042/20230007491/20230002372/20240005720/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DO ALBERGUE/REPUBLICA NESTE MUNICIPIOSALVI E LOPES E CIA LTDA.82.478.140/0001-34R$ 87,15
24/04/20240000071/20230007983/20230002628/20240005719/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA PROCAD-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA MDS Nº 871 DE 29 DE MARCO DE 2023.LUDMILA APARECIDA DE SOUZA27.054.061/0001-98R$ 4.356,60
24/04/20240000071/20230007915/20230002655/20240005718/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA CRAS CIDADE NOVA, NESTE MUNICIPIO - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 202181000789/2021LUDMILA APARECIDA DE SOUZA27.054.061/0001-98R$ 651,00
24/04/20240000071/20230007914/20230002656/20240005717/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A ATENDER O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 202181000789/2021LUDMILA APARECIDA DE SOUZA27.054.061/0001-98R$ 585,96
24/04/20240000071/20230007796/20230004562/20240005716/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NESTE MUNICIPIO.SPIN AR CONDICIONADO LTDA47.808.825/0001-09R$ 17.440,00
22/04/2024000000./20230007579/20230017264/20230005550/2024VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ SEGURO DOS VEICULOS VW/NOVO GOL RFR 5C71 E RFR 5D36, FIAT TORO SIP 9109, VIGENCIA 10/11/2023 A 10/11/2024, QUE ATENDEM AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS P/ TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO.PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS61.198.164/0001-60R$ 1.480,56
19/04/20240000025/20230007971/20230004751/20240005260/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAO SERVIDOS NAS REUNIOES COM AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO TRAJETO MODA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO RESIDENCIAL MONTE DAS OLIVEIRAS, NOS DIAMERCADINHO DA ISABEL LTDA45.338.147/0001-24R$ 103,47
19/04/20240000025/20230007974/20230004749/20240005259/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAO SERVIDOS EM REUNIAO COM EMPRESARIOS LOCAIS E AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO TRAJETO MODA, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE CONVIVENCIA DO RESIDENCIALMERCADINHO DA ISABEL LTDA45.338.147/0001-24R$ 79,50
19/04/20240000025/20230006317/20230004748/20240005258/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES/CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO.MERCADINHO DA ISABEL LTDA45.338.147/0001-24R$ 4.484,20
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